最新内部审计实操指引,五大部分全面解析。
从“是什么”到“怎么做”,本书帮你快速掌握内审项目的审计内容与审查重点。
本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上述审计类型为基础,探讨了内部审计程序和方法、进阶数智应用的路径以及内部审计部门的管理等。
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理是2022年由人民邮电出版社出版,作者郭长水 主编。
版权说明:本电子书已获得正版授权,由出版社通过知传链发行。
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