内部审计实务全面指南:技巧、案例、文书。
本教材包括审计业务承接前期调查、审计业务约定书、审计计划、业务循环审计、内部控制审计、审计报告等全过程,以及集团财务报表审计、审计师法律责任和互联网企业审计等特殊内容。相比已有审计案例研究的著作,本书涵盖面更全、视角更新,适合硕士研究生学习审计业务、进行案例分析使用。
审计案例分析是2022年由立信会计出版社出版,作者吴可夫。
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