内审实操全攻略:财务、采购、销售、仓库、人事、行政及舞弊审计。
内部审计实操培训工具书,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南。
内部审计是现代审计的重要组成部分,是企业内部经济监督的一种形式。企业内部审计是指企业内部审计机构依照国家有关法规和企业有关规章制度,对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排工作的落实情况进行审计监察。加强企业内部审计是企业改善管理、防范风险的有效途径,有助于管理者有效地发现企业管理中的薄弱环节,对企业经济目标的实现、经济效益的提高具有十分重要的意义。
本书共分为3篇:第1篇是理论基础,通过介绍内部审计的发展历史逐步引入内部审计的准则体系和基本理论;第2篇是审计实践,按审计流程介绍了内部审计实务操作方法;第3篇是案例示范,通过实务案例让读者了解在内部审计的实际操作中可能遇到的情形。
本书的每一章通过一个案例导入,论述透彻,对内部审计人员的日常审计工作内容、工作方法和工作技巧等进行了系统的介绍。本书可作为内部审计实操的培训用书,也可作为工具书,供相关人员在实际工作中查阅。
内部审计实务操作从入门到实战是2022年由人民邮电出版社出版,作者惠增强 编著。
版权说明:本电子书已获得正版授权,由出版社通过知传链发行。
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