一本书帮你理顺合规型内部审计核心实施思路与策略。
百余位一线内审实战专家数十年宝贵经验总结,内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作。
本书针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,全面涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习进阶的审计知识及方法,让内部审计为企业增值,从而提高内部审计在企业中的重要性,让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造是2022年由人民邮电出版社出版,作者周平 主编。
版权说明:本电子书已获得正版授权,由出版社通过知传链发行。
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