“没有金刚钻,不揽瓷器活”,内控工作对从业人员的要求甚多,此诚非学习不可为,非修炼不可得也。
百余位一线内审实战专家数十年宝贵经验总结,内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作。
本书针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,全面涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习进阶的审计知识及方法,让内部审计为企业增值,从而提高内部审计在企业中的重要性,让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造是2022年由人民邮电出版社出版,作者周平 主编。
温馨提示:
1.本电子书已获得正版授权,由出版社通过知传链发行。
2.该电子书为虚拟物品,付费之后概不接收任何理由退款。电子书内容仅支持在线阅读,不支持下载。
3.您在本站购买的阅读使用权仅限于您本人阅读使用,您不得/不能给任何第三方使用,由此造成的一切相关后果本平台保留向您追偿索赔的权利!版权所有,后果自负!
得书感谢您对《增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造》关注和支持,如本书内容有不良信息或侵权等情形的,请联系本网站。