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100 条"内部审计工作法"搜索结果
内部审计工作法
8家知名企业审计部长联手 畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能 观念、环境、计划、制度、报告、沟通、培训 大数据审计、年终总结、团队建设、借势借力、舞弊审计
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内部审计
张红英
本书从分析内部审计产生与发展动因、揭示内部审计性质入手,阐述了内部审计的基本理论、基本方法和基本框架内容,阐述公司治理与内部审计的关系。全书在介绍内部审计原理和方法的同时,结合内部审计工作实际,结合案例分析说明内部审计具体操作程序,包括内部审计报告编制技巧等,同时通过各种题型的作业练习和辅助材料延伸阅读,加深对重要内容的理解和把握,体现了实用性和可操作性相结合。
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内部审计
李雪
本教材以《中国内部审计准则》中的20条具体准则为依据,阐述了内部审计的基本理论,详细介绍了内部审计在不同阶段涉及的业务流程,以及内部审计在促进市场经济发展的过程中涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等。《内部审计》具有安排内容科学、注重案例引入、突出实务操作和立体交互等特色,既适用于应用型高等院校学习相关专业的学生,也适用于正在从事审计实务的工作人员。
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内部控制审计实务指南
主编
内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础
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内部审计(微课版)
主编
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。第一部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与
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内部审计理论与实务
王颖
本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。
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风险导向内部审计实务指南
付淑威
风险导向内部审计工具书,近100个风险导向内部审计实操案例。
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内部审计理论与实训教程
李冬辉
本书分为基础知识和实务审计上下两篇,介绍了内部审计理论概述、内部审计主要工作、内部控制的审查与评价、采购与付款循环审计等内容。
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企业内部审计全流程指南
杨文梅
最新内部审计实操指引,五大部分全面解析。
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内部审计--让虚假数字无处藏身
陈金翠
全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、人力资源管理控制的内部审计。
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内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
刘红生 主编
十八个完整的内部审计案例,沉浸式体验主人公决策与思考过程。
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内部审计实务操作从入门到实战
惠增强 编著
内部审计实操培训工具书,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南。
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固定资产投资控制与内部审计
湖北省内部审计师协会
本书是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
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现代内部审计学(第二版)
秦荣生
本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内部审计人员的新职责。
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企业内部审计全流程实战从入门到实践
屠建清 编著
本书结合大量实操案例,深入地介绍了内部审计的实施方法、实施步骤、审计技巧和注意事项,并且提供了大量行之有效的表格和审计工具,帮助企业提高内部审计效率,降低企业经营风险,全面提升内部审计人员的技能。
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内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
袁小勇 主编
学习内部审计底层逻辑,用一套思维解决不同的内审问题。
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内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析
牛恺
内审实操全攻略:财务、采购、销售、仓库、人事、行政及舞弊审计。
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慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型
杨玲玲
本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段的主要风险及内部审计的定位和价值。第二篇“审势而行”梳理了内部审计发展历程和在数字经济时代面临的挑战
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
李春节 主编
一本书帮你理顺合规型内部审计核心实施思路与策略。
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析
审委员会
内部审计实务全面指南:技巧、案例、文书。
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
周平 主编
百余位一线内审实战专家数十年宝贵经验总结,内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作。
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