100 条"在理论内部"搜索结果
风险导向内部审计实务指南 电子书
  • 付淑威
  • 风险导向内部审计工具书,近100个风险导向内部审计实操案例。
企业内部环境控制研究 电子书
  • 缪启军
  • 本书基于企业内部环境控制的实践,系统分析企业战略、组织架构、人力资源、内部审计、企业文化、社会责任及内部环境控制评价等问题,为企业企业内部环境控制提供理论指导与实践参考。
供应链管理——在服务运营管理领域的理论与实践 电子书
  • 黄逸珺
  • 供应链绩效评价指标梳理,实例应用与风险应对策略分析。
地震预警理论与方法研究及在高速铁路的应用 电子书
  • 王子珺
  • 本书针对地震防灾减灾领域的关键科学问题,开展了关于地震紧急预警基础理论方法与地震动对结构破坏性的深入系统研究,提出了高精度地震紧急预警的理论与方法,建立了地震动与结构破坏的相关关系,研究成果为开展快速准确的地震预警和早期灾害预测,构建更加合理的紧急预警与灾害评估相结合的地震应急系统提供了科学依据。
企业内部审计全流程指南 电子书
  • 杨文梅
  • 最新内部审计实操指引,五大部分全面解析。
内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 电子书
  • 刘红生 主编
  • 十八个完整的内部审计案例,沉浸式体验主人公决策与思考过程。
内部审计实务操作从入门到实战 电子书
  • 惠增强 编著
  • 内部审计实操培训工具书,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南。
内部审计--让虚假数字无处藏身 电子书
  • 陈金翠
  • 全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、人力资源管理控制的内部审计。
公司治理与内部控制(第2版) 电子书
  • 胡晓明 许婷 刘小峰
  • 本教材主要对公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制与公司治理模式以及内部控制基本框架、内部控制基本要素等内容进行阐述,基于公司治理剖析内部控制和企业风险管理的结构和流程,力图通过大量案例介绍与解读、采用多形式的表达和诠释将理论与实践有机融合,满足各层次学生的学习需求。本书适用于普通高等院校财经类、经管类本科生和研究生,从事企业管理实务工作的人员,以及希望了解公司治理与内部控制基本知识的其他人
印度经济史:内部专家的洞见 电子书
  • 比马尔·迦兰(Bimal
  • 此书描述了印度自20世纪70年代至当前的经济发展图景,同时介绍了印度各方围绕国家未来发展的经济改革策略和措施正在激烈辩论的热点问题,例如:印度发展政策、科学技术对印度经济发展的作用、印度汇率管理机制、印度全球化以及印度其他经济治理等问题。印度央行前行长比马尔?迦兰,基于扎实的研究、详实的数据与丰富经济管理经验,向读者展现印度经济的历史、现在与未来。
固定资产投资控制与内部审计 电子书
  • 湖北省内部审计师协会
  • 本书是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
精解Window 10 电子书
  • 远景论坛编辑部
  • 本书全面深入讲解Windows10操作系统的使用方法,全书共计14章,包括:Windows10操作系统的变革;Modern2.0界面的体验以及Cortana;传统桌面下的改进功能;全新的MicrosoftEdge浏览器;安装操作系统的方式和方法;存储管理;文件系统;虚拟化;Windows云网络;常规设置;备份与还原;性能原理和帐户管理;操作系统安全与管理;操作系统故障的解决方案。
灰色系统理论及其在电力系统中的应用 电子书
  • 赵国生
  • 本书系统地介绍了灰色系统理论及其在电力系统中的应用情况,全书分:绪论、灰色系统理论基础、灰色五步建模方法及其应用、灰色关联分析及其应用、灰色聚类及其应用、灰色预测及其应用等。
在路上 电子书
  • 王霞
  • “山西电网新视界”系列丛书,是国网山西省电力公司积极落实国家电网公司文学创作选题工作的重要成果。国网山西省电力公司结合实际制定文学创作三年规划,提出了“通天气、接地气、聚人气”的工作思路,以文协作为文学创作的重要平台,成立了诗歌、小说、散文、纪实、影视、朗诵6个小组,培养了一支文学创作劲旅,创作了大量的优秀作品,获得了多项奖项。通过多角度、多题材的形式,生动鲜活的抒写了电网人的感人故事,丰富了电网
公司治理与内部控制学习指导书 电子书
  • 胡晓明 叶玲 张洁慧
  • 本书是《公司治理与内部控制》(第2版)的配套学习指导书,全书分为三篇,第一篇课程学习指导,是和《公司治理与内部控制》(第2版)的篇章一一对应,每章包括学习目的和要求、内容概要、同步练习等模块;第二篇是课程模拟试卷;第三篇是综合案例分析。另外,书后附有同步练习参考答案和课程模拟试卷参考答案,供读者自行检查学习情况。本书既适合于会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生学习,也适合于这些专业的研
企业内部控制与风险管理实战 电子书
  • 冉湖
  • 搭建内部控制与风险管理体系,为企业的经营发展保驾护航。
现代内部审计学(第二版) 电子书
  • 秦荣生
  • 本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内部审计人员的新职责。
企业内部管理与风险控制实战 电子书
  • 屠建清
  • 内容通俗易懂、有趣有料、实操性强,既有经典案例分析,又有方法讲解,对指引详细解读;为了方便读者阅读使用,配以大量实战案例、图表、工具等,让读者在阅读的过程中能边学边操作;内容全部来源于作者十几年线下实操培训经验,痛点、难点、重点等均为学员真实反馈,帮助企业老板、管理者、一线员工解决迫切问题。通过本书:企业老板能不断优化企业组织架构、企业内部管理,并对企业风险提前判断和控制,让企业更健康发展,获得持续高利润;企业中层管理者能明确岗位职责,优化管理流程,控制好企业发展的关键节点,让企业良性、持续发展,抵御风险,从而获得事业成长;企业员工能明确自己的岗位职责、明晰企业业务制度,提升自己的职场执行力,从而升职加薪,赢得职业生涯发展。
环境成本内部化下的经济增长研究 电子书
  • 陈向阳 著
  • 在我国经济增长和环境保护的矛盾日益尖锐的情况下,本书选择环境成本内部化与经济增长方式的转变作为研究主题,试图从理论上探讨环境成本内部化与经济增长方式转变之间的内在机制。同时,运用经济运行数据,对环境污染与经济增长之间的内在关系进行经验分析,并以此为依据,提出我国加快经济增长方式转变的途径和环境保护的市场化政策,为生态文明建设融入经济建设,提供理论基础与制度机制。