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100 条"巴菲特内部讲话"搜索结果
巴菲特内部讲话
孙力科
巴菲特九十年来关于投资与人生的智慧箴言,跟随他波澜壮阔、异彩纷呈的投资生涯,领略更真实、更本质的巴菲特。
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巴菲特的金融课:投资和生活指南
[美] 约翰·M.隆戈
从巴菲特的100条忠告中学习巴菲特的投资原则和生活智慧。
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领导干部21天提升当众讲话魅力
殷亚敏
《领导干部21天提升当众讲话魅力》提升领导干部讲话魅力的四字秘方:定——克服讲话无胆的方法。耳——解决声音嘶哑吐字不清的方法。舞——解决讲话没有感染力的方法。诀——解决讲话没条理、没说服力的方法。
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企业内部审计全流程指南
杨文梅
最新内部审计实操指引,五大部分全面解析。
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内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
刘红生 主编
十八个完整的内部审计案例,沉浸式体验主人公决策与思考过程。
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内部审计实务操作从入门到实战
惠增强 编著
内部审计实操培训工具书,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南。
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公司治理与内部控制(第2版)
胡晓明 许婷 刘小峰
本教材主要对公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制与公司治理模式以及内部控制基本框架、内部控制基本要素等内容进行阐述,基于公司治理剖析内部控制和企业风险管理的结构和流程,力图通过大量案例介绍与解读、采用多形式的表达和诠释将理论与实践有机融合,满足各层次学生的学习需求。本书适用于普通高等院校财经类、经管类本科生和研究生,从事企业管理实务工作的人员,以及希望了解公司治理与内部控制基本知识的其他人
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内部审计--让虚假数字无处藏身
陈金翠
全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、人力资源管理控制的内部审计。
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印度经济史:内部专家的洞见
比马尔·迦兰(Bimal
此书描述了印度自20世纪70年代至当前的经济发展图景,同时介绍了印度各方围绕国家未来发展的经济改革策略和措施正在激烈辩论的热点问题,例如:印度发展政策、科学技术对印度经济发展的作用、印度汇率管理机制、印度全球化以及印度其他经济治理等问题。印度央行前行长比马尔?迦兰,基于扎实的研究、详实的数据与丰富经济管理经验,向读者展现印度经济的历史、现在与未来。
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内部控制理论与实务(第3版)
宋蔚蔚
宋蔚蔚编著的《内部控制理论与实务(第3版21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材)》共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层
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内部控制理论与实务(第4版)
宋蔚蔚
全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两个角度系统阐述涉及企业各方面的内部控制的关键环节,并且展望了企业内部控制的发展趋
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固定资产投资控制与内部审计
湖北省内部审计师协会
本书是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
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内部控制与风险管理理论与实务
王如燕
编写《内部控制与风险管理理论与实务》的主要目的在于服务财经类大学的Mpacc研究生教育和会计本科教育,其也适用于企业(公司)、行政事业单位的内控培训。本书第一篇是企业(公司)内部控制基础篇,包括第一章企业(公司)内部控制发展简介,第二章企业(公司)内部控制概念。本书第二篇是企业(公司)内部控制应用篇,包括第三章企业(公司)内部环境,第四章企业(公司)风险评估,第五章企业(公司)控制活动,第六章企业
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投诉是礼物:如何赢得客户的满意和忠诚
[美] 贾内尔·巴洛
化解紧张气氛,留住你的客户,并让他们主动成为你的推荐人。
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离心泵内部流动数值分析及应用
朱祖超 林培锋 陈小平 著
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公司治理与内部控制学习指导书
胡晓明 叶玲 张洁慧
本书是《公司治理与内部控制》(第2版)的配套学习指导书,全书分为三篇,第一篇课程学习指导,是和《公司治理与内部控制》(第2版)的篇章一一对应,每章包括学习目的和要求、内容概要、同步练习等模块;第二篇是课程模拟试卷;第三篇是综合案例分析。另外,书后附有同步练习参考答案和课程模拟试卷参考答案,供读者自行检查学习情况。本书既适合于会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生学习,也适合于这些专业的研
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企业内部控制与风险管理实战
冉湖
搭建内部控制与风险管理体系,为企业的经营发展保驾护航。
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现代内部审计学(第二版)
秦荣生
本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内部审计人员的新职责。
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企业内部管理与风险控制实战
屠建清
内容通俗易懂、有趣有料、实操性强,既有经典案例分析,又有方法讲解,对指引详细解读;为了方便读者阅读使用,配以大量实战案例、图表、工具等,让读者在阅读的过程中能边学边操作;内容全部来源于作者十几年线下实操培训经验,痛点、难点、重点等均为学员真实反馈,帮助企业老板、管理者、一线员工解决迫切问题。通过本书:企业老板能不断优化企业组织架构、企业内部管理,并对企业风险提前判断和控制,让企业更健康发展,获得持续高利润;企业中层管理者能明确岗位职责,优化管理流程,控制好企业发展的关键节点,让企业良性、持续发展,抵御风险,从而获得事业成长;企业员工能明确自己的岗位职责、明晰企业业务制度,提升自己的职场执行力,从而升职加薪,赢得职业生涯发展。
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环境成本内部化下的经济增长研究
陈向阳 著
在我国经济增长和环境保护的矛盾日益尖锐的情况下,本书选择环境成本内部化与经济增长方式的转变作为研究主题,试图从理论上探讨环境成本内部化与经济增长方式转变之间的内在机制。同时,运用经济运行数据,对环境污染与经济增长之间的内在关系进行经验分析,并以此为依据,提出我国加快经济增长方式转变的途径和环境保护的市场化政策,为生态文明建设融入经济建设,提供理论基础与制度机制。
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公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量
刘彬著
本书以我国2008-2013年深圳证券交易所主板上市公司为基本研究样本,从内部治理因素(股权制衡度、产权性质、审计委员会等)和外部治理因素(法制环境、媒介功用等),对公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量三者之间可能存在的关联性进行探讨。
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