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100 条"审计基础"搜索结果
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审计基础
苗美华 孙宗彬 主编
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内部控制审计实务指南
主编
内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础
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论审计主题及其作用
郑石桥
本书从审计主题视角来探索审计基本问题,分析审计主题的概念、特定事项成为审计主题的条件及审计主题的类型;在此基础上,对相对陌生的行为主题做深入的剖析。分别从审计一般的视角和基于不同审计主体的视角研究审计主题对审计的影响,阐释审计主题对如何审计的影响,审计主题对审计主体和审计客体的影响以及审计主题在审计理论中的作用。
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内部审计理论与实务
王颖
本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。
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工程项目审计实务指南
高雅青
本书介绍了工程项目审计操作规程及案例,论述了工程项目内部控制审计、前期决策审计、征地拆迁审计、勘察设计审计、招投标审计、合同管理审计、设备材料审计、施工管理审计、造价审计、财务审计、绩效审计,以及新机场工程项目审计、新基建工程项目审计和新能源工程项目审计的实务及案例。
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审计学(微课版)
袁小勇 刘斌 主编
本书共分11章,内容包括审计导论、审计目标和审计过程、审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计抽样方法、风险识别与评估、风险应对、业务循环审计、对特殊事项的考虑、完成审计工作、审计报告。
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审计学(第2版)
阚京华 周友梅 管亚梅
本书的内容包括四篇:第一篇为审计的基本理论与方法,主要介绍审计的基本属性、审计职业规范体系、审计主体、审计程序、审计方法、审计目标、审计计划、审计证据、审计工作底稿、审计重要性、审计风险、内部控制、风险评估和风险应对等;第二篇为业务循环审计,系统介绍销售和收款循环审计、采购和付款循环审计、生产和存货循环审计、投资和筹资循环审计、人力资源和工薪循环审计、货币资金审计等;第三篇为终结审计,系统介绍完成
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工业企业审计实务指南
工业企业审计编审委员会 主编
本书由业内多位审计专家联袂打造,在介绍审计基本概念和程序的基础上,详细阐述了工业企业审计各个环节,包括采购与付款审计,生产与存货审计,销售与收款审计,资金管理审计,固定资产审计,费用审计,建设项目审计,筹资与投资审计,税务管理审计,数据化信息系统审计,常规、专项、离任审计,舞弊审计,财务报表审计,以及经济效益审计。书中提供了大量的审计图表、流程、模板和案例,是工业企业审计人员必备工具书。
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金融机构审计实务指南
金融机构审计编审委员会 主编
本书由业内多位审计专家联决打造,结合金融机构审计工作的现实问题和审计流程的主要节点及创新思路,从三大方面全面系统地介绍了公司治理审计、内部控制审计、全面风险管理审计、薪酬绩效审计、经济责任审计、信息科技外包业务审计、信息系统审计、舞弊审计、存款业务审计、表内信贷审计、同业业务审计、外汇业务审计、反洗钱审计、征信合规及信息安全审计、保险业金融机构审计、支付机构审计等。
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企业审计实务(微课版)
田钊平
本书以《中华人民共和国注册会计师法》、企业会计准则和中国注册会计师审计准则为依据,采用任务驱动和案例教学模式,帮助学生熟悉审计工作流程,掌握审计基础知识、工作方法与操作技能,切实培养和提高学生的岗位胜任力。本书设置认知审计职业、获取和保管审计证据、开展初步业务活动、进行审计计划工作、实施风险评估工作、采购与付款循环审计、销售与收款循环审计、生产与仓储循环审计、筹资与投资循环审计、工薪与人事循环审计
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Java代码审计(入门篇)
徐焱
Java代码审计初学者指南,系统介绍Java代码安全审计入门技术。
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数字化审计实务指南
程广华
数字化审计工具书,一线审计工作者操刀,1000+数字化审计实操知识点详解,200多个数字化审计实操案例,近300张数字化审计实战工作图表,全流程代码展示,即刻练习助应用。
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财务管理与审计核算
刘洋洋
本书共分五章,依次阐述了财务管理总论、财务管理理念、预算管理、筹资管理和投资管理。
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财务会计与审计管理
赵建华
本书共分五章,内容包括:企业财务会计基本理论、财务审计基础知识、资产审计、财务报表审计、内部控制审计目标实现的保证措施。
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审计综合模拟实训教程
田金玉
随着近年来《中国注册会计师执业准则》等审计相关规范的相继修订,我国审计理论和实务有了很多新的发展。为了适应市场经济体制对审计专业人才的需求,锻炼学生实际操作技能和综合分析能力,本书以审计实务为基础,训练学生审计的基本程序、方法和技能。
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审计实务(第二版)
李雪
本书在总结国内外审计文献的基础上,根据最新的审计准则和企业内部控制规范以及审计实务发展情况编写而成,重点介绍注册会计师审计职业、业务循环审计、其他特殊项目的审计、对集团财务报表审计的特殊考虑、审阅和其他鉴证业务、相关服务业务等内容。
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审计学原理与实务
贺鸣
本书分为基本原理篇、流程测试篇、交易和账户余额审计篇、审计报告篇以及内部控制审计篇。在基本原理中,介绍了审计的概念、审计职业规范及注册会计师及会计师事务所、审计目标、审计证据、审计计划、审计风险、审计抽样等基本理论以及数字技术发展对审计的影响相关内容。在流程测试篇,围绕审计风险模型,介绍风险导向审计的理念及流程。在交易和账户余额审计篇,介绍风险导向审计流程在财务报表具体交易及账户余额中的应用,详细
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政府审计(第二版)
李雪
本书内容包括政府审计概述、政府审计组织和人员、政府审计准则、政府审计程序、政府审计报告以及各种政府部门和国有企业的审计。结合当前政府审计的最新理论与实践成果,组织编写了《政府审计》一书。强调政府审计的实质是对受托经济责任履行结果进行独立的监督。审计内容除一般真实性和合法性审计外,着重于经济和效率审计、项目效果审计,也称为绩效审计(又称“三E”审计)。本次改版,根据最新政府审计准则和政策的变化,对相
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中国审计发展报告(2017)——经验探索、制度建构、公告概览和前景展望
南京审计大学
本书分三篇。第一篇综合报告。第二篇分报告。分报告包括:本级政府预算执行审计及财政决算审计发展状况与前景展望;部门预算执行审计和部门决算审计发展状况与前景展望;经济责任审计发展状况与前景展望;金融审计发展状况与前景展望等。第三篇专题报告。
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布局训练
围棋基础教研室编
本书分初级训练、中级训练、高级训练三部分,系统介绍了围棋布局的基本理论,常见布局的各种棋型的训练。
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中盘训练
围棋基础教研室编
本书收录了围棋中盘训练的初级训练、中级训练和高级训练三部分。
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