100 条"审计"搜索结果
绩效审计实务指南 电子书
财务审计实务指南 电子书
  • 亚东
  • 一线审计专家20余年经验凝结,涵盖1000+审计实操知识点,130余个案例解析,提供审计图表、流程、模板和案例,帮助你提升审计技能。
审计实训教程 电子书
  • 随着近年来《中国注册会计师执业准则》等审计相关规范的相继颁布和实施,我国审计理论和方法有了很多新的发展。为了适应市场经济体制对审计专业人才的需求,加强理论联系实际,锻炼学生实际操作技能和综合分析能力,使其在较短的时间内,有限的空间范围内,掌握审计的基本程序、方法和技能。
经济责任审计 电子书
  • 李雪
  • 本书共分三个部分。第一部分为经济责任审计概述。第二部分为经济责任审计的具体种类,经济责任审计的内容。第三部分为经济责任审计报告。本书分析我国经济责任审计面临的外部内部环境,阐述经济责任审计风险,提出经济责任审计风险规避、控制和防范措施。
审计基础与实务 电子书
  • 陈苗苗
  • 本书系“职业教育十三五规划教材财会专业课证岗一体化教材校企合作系列”之“审计基础”课程的配套教材。本书以项目—任务—活动为体例对审计基础与实务的基本知识和实践操作进行编写,把审计的基础知识、审计实务的操作流程、操作方法、风险防范及注意事项等内容以通俗易懂、易操作的方式进行呈现,更加符合高职学生的学习特点和高等职业教育的教学要求。本书内容全面,体例新颖,阐述由浅入深,符合学生的认知规律,旨在培养学生
审计基础与实务 电子书
  • 葛红
  • 根据高职院校的教学特点和培养目标,兼顾国家审计、内部审计及其他各行业的审计内容,注重高职院校学生的培养要求和教学特点,重实务和实践。我们在每章节的开始都安排有知识地图、案例导入、学习目标等,每章后均附有客观题和复习思考题及案例分析题。
审计学教程 电子书
  • 宋良荣
  • 本书以现代风险导向审计模式为基本理念,以注册会计师审计为主线,全面系统地讲解审计目标与审计流程、审计证据与审计工作底稿、计划审计工作、风险评估、风险应对、审计测试中的抽样技术等审计的基本理论、基本方法与基本技巧等。
审计实务实验 电子书
  • 杨阳
  • 本书共分为三部分,共九个实验。第一部分为审计计划阶段;第二部分为编制审计工作底稿阶段;第三部分为审计完成阶段。本书以图文并茂的方式,结合大量实例和详尽的操作步骤介绍审计实务工作的具体流程和方法。本书实例丰富,运用具体企业案例贯穿整个审计过程进行实验操作,有助于学生了解审计环境和在审计过程中进行职业判断。本书是适用于会计学、审计学专业“互联网+”课、岗、训融合的新形态一体化教材,是教育信息化环境下以
合规审计实务指南 电子书
  • 唐鹏展
  • 审计人员实战工具书。按模块梳理20多个合规义务清单、合规风险清单和合规审计方案。
内部审计(微课版) 电子书
  • 主编
  • 本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。第一部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与
内部控制审计实务指南 电子书
  • 主编
  • 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础
论审计主题及其作用 电子书
  • 郑石桥
  • 本书从审计主题视角来探索审计基本问题,分析审计主题的概念、特定事项成为审计主题的条件及审计主题的类型;在此基础上,对相对陌生的行为主题做深入的剖析。分别从审计一般的视角和基于不同审计主体的视角研究审计主题对审计的影响,阐释审计主题对如何审计的影响,审计主题对审计主体和审计客体的影响以及审计主题在审计理论中的作用。
内部审计理论与实务 电子书
  • 王颖
  • 本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。
工程项目审计实务指南 电子书
  • 高雅青
  • 本书介绍了工程项目审计操作规程及案例,论述了工程项目内部控制审计、前期决策审计、征地拆迁审计、勘察设计审计、招投标审计、合同管理审计、设备材料审计、施工管理审计、造价审计、财务审计、绩效审计,以及新机场工程项目审计、新基建工程项目审计和新能源工程项目审计的实务及案例。
审计学(微课版) 电子书
  • 袁小勇 刘斌 主编
  • 本书共分11章,内容包括审计导论、审计目标和审计过程、审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计抽样方法、风险识别与评估、风险应对、业务循环审计、对特殊事项的考虑、完成审计工作、审计报告。
审计学(第2版) 电子书
  • 阚京华 周友梅 管亚梅
  • 本书的内容包括四篇:第一篇为审计的基本理论与方法,主要介绍审计的基本属性、审计职业规范体系、审计主体、审计程序、审计方法、审计目标、审计计划、审计证据、审计工作底稿、审计重要性、审计风险、内部控制、风险评估和风险应对等;第二篇为业务循环审计,系统介绍销售和收款循环审计、采购和付款循环审计、生产和存货循环审计、投资和筹资循环审计、人力资源和工薪循环审计、货币资金审计等;第三篇为终结审计,系统介绍完成
工业企业审计实务指南 电子书
  • 工业企业审计编审委员会 主编
  • 本书由业内多位审计专家联袂打造,在介绍审计基本概念和程序的基础上,详细阐述了工业企业审计各个环节,包括采购与付款审计,生产与存货审计,销售与收款审计,资金管理审计,固定资产审计,费用审计,建设项目审计,筹资与投资审计,税务管理审计,数据化信息系统审计,常规、专项、离任审计,舞弊审计,财务报表审计,以及经济效益审计。书中提供了大量的审计图表、流程、模板和案例,是工业企业审计人员必备工具书。
金融机构审计实务指南 电子书
  • 金融机构审计编审委员会 主编
  • 本书由业内多位审计专家联决打造,结合金融机构审计工作的现实问题和审计流程的主要节点及创新思路,从三大方面全面系统地介绍了公司治理审计、内部控制审计、全面风险管理审计、薪酬绩效审计、经济责任审计、信息科技外包业务审计、信息系统审计、舞弊审计、存款业务审计、表内信贷审计、同业业务审计、外汇业务审计、反洗钱审计、征信合规及信息安全审计、保险业金融机构审计、支付机构审计等。
企业审计实务(微课版) 电子书
  • 田钊平
  • 本书以《中华人民共和国注册会计师法》、企业会计准则和中国注册会计师审计准则为依据,采用任务驱动和案例教学模式,帮助学生熟悉审计工作流程,掌握审计基础知识、工作方法与操作技能,切实培养和提高学生的岗位胜任力。本书设置认知审计职业、获取和保管审计证据、开展初步业务活动、进行审计计划工作、实施风险评估工作、采购与付款循环审计、销售与收款循环审计、生产与仓储循环审计、筹资与投资循环审计、工薪与人事循环审计
Java代码审计(入门篇) 电子书
  • 徐焱
  • Java代码审计初学者指南,系统介绍Java代码安全审计入门技术。
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