100 条"降本增效:用内部控制提升企业竞争力"搜索结果
  • 财务小豆芽
  • 本书从企业实操的角度完整地介绍了内部控制的理论及实践。
企业内部管理与风险控制实战 电子书
  • 屠建清
  • 内容通俗易懂、有趣有料、实操性强,既有经典案例分析,又有方法讲解,对指引详细解读;为了方便读者阅读使用,配以大量实战案例、图表、工具等,让读者在阅读的过程中能边学边操作;内容全部来源于作者十几年线下实操培训经验,痛点、难点、重点等均为学员真实反馈,帮助企业老板、管理者、一线员工解决迫切问题。通过本书:企业老板能不断优化企业组织架构、企业内部管理,并对企业风险提前判断和控制,让企业更健康发展,获得持续高利润;企业中层管理者能明确岗位职责,优化管理流程,控制好企业发展的关键节点,让企业良性、持续发展,抵御风险,从而获得事业成长;企业员工能明确自己的岗位职责、明晰企业业务制度,提升自己的职场执行力,从而升职加薪,赢得职业生涯发展。
公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量 电子书
  • 刘彬著
  • 本书以我国2008-2013年深圳证券交易所主板上市公司为基本研究样本,从内部治理因素(股权制衡度、产权性质、审计委员会等)和外部治理因素(法制环境、媒介功用等),对公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量三者之间可能存在的关联性进行探讨。
不急不躁:用游戏提升儿童学习力 电子书
  • 魏华
  • 65个亲子游戏,玩出孩子的“黄金五维学习力”。
企业内部控制架构设计实操手册 电子书
  • 王海荣
  • 内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作,使其更加规范、高效,可以提升组织的运营效率,提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的第一步,也是重要的一步。《企业内部控制架构设计实操手册》作者拥有十多年的内控实践经验,先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。《企业内部控制架构设计实操手册》从顶层设计、中层设计和底层设计三个层面介绍了企业如何实施内部控制架构设计。书中的每一章都以作者
企业内部控制基本规范操作指南:图解版 电子书
  • 主编
  • 本书以最新的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为依据,以内部控制五要素为主线,以内部控制关键环节为重点,从实务的角度对企业内控建设流程进行了全方位梳理。全书襄括了企业内部控制所需的现成方案和工具,详细介绍了企业组织架构、发展战略、全面预算、资金活动、采购与付款业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息
家庭医生临床诊疗手册 电子书
  • 方力争
  • 1)本书编写过程中考虑到社区卫生服务的工作情况,内容涵盖全科常见的临床问题以及全科常见的临床疾病,以生命周期为主线贯穿全书,将健康问题分为新生儿及幼儿健康问题、青少年健康问题、成人健康问题和老年人健康问题。2)临床问题分概述、诊断和鉴别诊断、处理要点、转诊指征四部分进行阐述;临床疾病分概述、诊断要点、治疗方案、转诊指征四部分进行阐述,全书从应用型角度讲解了全科医师的工作内容和处置方法,内容丰富、可
复盘思维:用经验提升能力的有效方法 电子书
  • 郑强
  • 深度思考的落地方法,不断精进的成功算法,对过去的事情做思维演练,运用复盘思维,打破原有思维定式,实现快速迭代和升级。
企业内部控制全流程操作从入门到实践 电子书
  • 胡潘婷 编著
  • 本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。
内部审计 电子书
  • 李雪
  • 本教材以《中国内部审计准则》中的20条具体准则为依据,阐述了内部审计的基本理论,详细介绍了内部审计在不同阶段涉及的业务流程,以及内部审计在促进市场经济发展的过程中涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等。《内部审计》具有安排内容科学、注重案例引入、突出实务操作和立体交互等特色,既适用于应用型高等院校学习相关专业的学生,也适用于正在从事审计实务的工作人员。
内部审计 电子书
  • 张红英
  • 本书从分析内部审计产生与发展动因、揭示内部审计性质入手,阐述了内部审计的基本理论、基本方法和基本框架内容,阐述公司治理与内部审计的关系。全书在介绍内部审计原理和方法的同时,结合内部审计工作实际,结合案例分析说明内部审计具体操作程序,包括内部审计报告编制技巧等,同时通过各种题型的作业练习和辅助材料延伸阅读,加深对重要内容的理解和把握,体现了实用性和可操作性相结合。
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 电子书
  • 周平 主编
  • 百余位一线内审实战专家数十年宝贵经验总结,内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作。
城镇化的模式创新与风险管控 电子书
  • 张本效
  • 本书从创新城镇化模式、管控城镇化风险角度,打开了一扇城镇化未来发展之窗。
城市治理现代化:杭州样本 电子书
  • 张本效
  • 张本效教授撰写的本书,立足于我国城市治理现代化的大背景,对杭州市江于区城市治理现代化实践进行了全面总结和系统分析。
国有企业内部控制与风险预警机制研究 电子书
  • 朱锦余 著
  • 本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合中国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性。
企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析 电子书
  • 李延超
  • 企业内部控制是企业各项管理工作的基础,也是企业提高管理水平和防范风险的一种有效机制。本书根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编写,对我国内部控制与风险管理制度规范进行了详细解读,从全新的视角向读者诠释了内部控制与风险管理的辩证逻辑关系,并采用理论分析与案例详解相结合的形式,从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等方面进行讲解,为企业提供全方位内部控制解决方案。本书适合企业财务会计人员
用数据提升人力资源管理效能(实战案例版) 电子书
  • 任康磊
  • 8大模块应用场景描述,22个典型行业案例精讲,帮你学习如何在人力资源管理中运用数据。
金字塔表达力:用麦肯锡方法提升写作力和演讲力 电子书
  • 郭力
  • 运用麦肯锡结构化思维方法,让你的思维更清晰、写作更高效、表达更有力。
行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南 电子书
  • 李素鹏
  • 以行政事业单位内部控制规范为标准,结合10余年内控实战经验,打造行政事业单位内部控制规范实际操作指南。
企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路 电子书
  • 李慧强 著
  • 随着国家治理体系现代化的深入推进,企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理,越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,从三个层次递进地解读内部控制实务知识与经典案例。第1篇为第1—5章,是企业内部控制环境部分,包括组织