100 条"巴菲特和查理·芒格内部讲话"搜索结果
  • 丹尼尔·佩科
  • 巴菲特被称为“股神”“奥马哈的先知”,他是投资界神一般的存在,成功的典范。查理·芒格是其黄金搭档。两人联手管理伯克希尔·哈撒韦公司,创造了让全球惊讶的优秀投资纪录。巴菲特和伯克希尔·哈撒韦公司一致认可的优秀作品!《巴菲特致股东的信》兄弟篇,《穷查理宝典》查理的智慧。凝练巴菲特股东大会30年精华,聚焦巴菲特和查理·芒格两位传奇投资人不焦虑的投资秘诀和人生智慧,打造投资界的“圣经”!全书按年份逐年盘点,真实再现巴菲特和芒格在过去30年间分享的最精彩的意见与见解,里面有令人警醒的启示,有欢乐的时光,有巧妙的策略。条分缕析,简明扼要,重点突出。这些内容能够弥补你30年来没能参加伯克希尔年会的遗憾。你用不着费力挖掘,就能看到满地的黄金!还在动荡的市场上苦苦挣扎,过着焦虑不安的生活?本书所凝练的巴菲特坚守一生的投资智慧能让你获得内心的平静,帮助你做出高质量的、有深度的投资决策,为自己赢得强有力的竞争优势。希望你读过本书后,能够把握其中的真谛,找到有效的投资方法,像他们一样投资得游刃有余,更好地经营自己的财富人生。同时,本书将使你拥有更加深刻的洞察力,了解两位伟大的投资人是如何应对投资难题的,看到同样的亘古不变的原则如何在千差万别的行业中大显身手。精装双封,超值典藏!一部普通人财富自由的宝典,一本投行老手的投资管理备忘录。中国银河证券战略研究院副院长、研究部总经理杜书明教授全书审读并推荐!
风险导向内部审计实务指南 电子书
  • 付淑威
  • 风险导向内部审计工具书,近100个风险导向内部审计实操案例。
内部审计理论与实训教程 电子书
  • 李冬辉
  • 本书分为基础知识和实务审计上下两篇,介绍了内部审计理论概述、内部审计主要工作、内部控制的审查与评价、采购与付款循环审计等内容。
企业内部环境控制研究 电子书
  • 缪启军
  • 本书基于企业内部环境控制的实践,系统分析企业战略、组织架构、人力资源、内部审计、企业文化、社会责任及内部环境控制评价等问题,为企业企业内部环境控制提供理论指导与实践参考。
会计思想史 电子书
  • (美)迈克尔.查特菲尔德
  • 查特菲尔德的《会计思想史》是几十年来出现的一部通用会计史的重要著作。这本著作集中了大量而分散的论文和书籍中所包含的会计史知识,通过对会计历史中所有重大发展的讨论,以较详实的资料向读者提供了有关会计思想发展的一般观点。
企业内部审计全流程指南 电子书
  • 杨文梅
  • 最新内部审计实操指引,五大部分全面解析。
内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 电子书
  • 刘红生 主编
  • 十八个完整的内部审计案例,沉浸式体验主人公决策与思考过程。
内部审计实务操作从入门到实战 电子书
  • 惠增强 编著
  • 内部审计实操培训工具书,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南。
内部审计--让虚假数字无处藏身 电子书
  • 陈金翠
  • 全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、人力资源管理控制的内部审计。
公司治理与内部控制(第2版) 电子书
  • 胡晓明 许婷 刘小峰
  • 本教材主要对公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制与公司治理模式以及内部控制基本框架、内部控制基本要素等内容进行阐述,基于公司治理剖析内部控制和企业风险管理的结构和流程,力图通过大量案例介绍与解读、采用多形式的表达和诠释将理论与实践有机融合,满足各层次学生的学习需求。本书适用于普通高等院校财经类、经管类本科生和研究生,从事企业管理实务工作的人员,以及希望了解公司治理与内部控制基本知识的其他人
印度经济史:内部专家的洞见 电子书
  • 比马尔·迦兰(Bimal
  • 此书描述了印度自20世纪70年代至当前的经济发展图景,同时介绍了印度各方围绕国家未来发展的经济改革策略和措施正在激烈辩论的热点问题,例如:印度发展政策、科学技术对印度经济发展的作用、印度汇率管理机制、印度全球化以及印度其他经济治理等问题。印度央行前行长比马尔?迦兰,基于扎实的研究、详实的数据与丰富经济管理经验,向读者展现印度经济的历史、现在与未来。
内部控制理论与实务(第4版) 电子书
  • 宋蔚蔚
  • 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两个角度系统阐述涉及企业各方面的内部控制的关键环节,并且展望了企业内部控制的发展趋
内部控制理论与实务(第3版) 电子书
  • 宋蔚蔚
  • 宋蔚蔚编著的《内部控制理论与实务(第3版21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材)》共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层
固定资产投资控制与内部审计 电子书
  • 湖北省内部审计师协会
  • 本书是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
内部控制与风险管理理论与实务 电子书
  • 王如燕
  • 编写《内部控制与风险管理理论与实务》的主要目的在于服务财经类大学的Mpacc研究生教育和会计本科教育,其也适用于企业(公司)、行政事业单位的内控培训。本书第一篇是企业(公司)内部控制基础篇,包括第一章企业(公司)内部控制发展简介,第二章企业(公司)内部控制概念。本书第二篇是企业(公司)内部控制应用篇,包括第三章企业(公司)内部环境,第四章企业(公司)风险评估,第五章企业(公司)控制活动,第六章企业
领导干部21天提升当众讲话魅力 电子书
  • 殷亚敏
  • 《领导干部21天提升当众讲话魅力》提升领导干部讲话魅力的四字秘方:定——克服讲话无胆的方法。耳——解决声音嘶哑吐字不清的方法。舞——解决讲话没有感染力的方法。诀——解决讲话没条理、没说服力的方法。
美国生活中的反智主义 电子书
沃顿财务课:读懂数字背后的增长点 电子书
  • [美]理查德·兰伯特
  • 从新视角洞察企业战略科学决策的根源——读懂财务语言为了更好地掌握公司目前的运营情况,尤其是在对新的决策进行拟定和评估的过程中,管理者或经理人需要从财务报表中获取关键信息。在这本财务通识读本中,沃顿商学院教授理查德·兰伯特用深入浅出的语言,结合实际案例,将财务术语以及财务报表相关知识——梳理,并告诉读者如何从财务信息中发现决策关键点,从而找到新的增长点并获得长期回报。
公司治理与内部控制学习指导书 电子书
  • 胡晓明 叶玲 张洁慧
  • 本书是《公司治理与内部控制》(第2版)的配套学习指导书,全书分为三篇,第一篇课程学习指导,是和《公司治理与内部控制》(第2版)的篇章一一对应,每章包括学习目的和要求、内容概要、同步练习等模块;第二篇是课程模拟试卷;第三篇是综合案例分析。另外,书后附有同步练习参考答案和课程模拟试卷参考答案,供读者自行检查学习情况。本书既适合于会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生学习,也适合于这些专业的研
企业内部控制与风险管理实战 电子书
  • 冉湖
  • 搭建内部控制与风险管理体系,为企业的经营发展保驾护航。