100 条"内部私董会"搜索结果
  • 兰刚
  • 告别职业经理人,打造培育事业合伙人的能量场。
私厨 电子书
  • 阿成
  • 本书包含《像一颗黄豆粒那么大》《何拜伦的猫》《居柳镇的远水》《私厨》等十七篇作品,全书多以东北地区为大背景。
内部审计 电子书
  • 张红英
  • 本书从分析内部审计产生与发展动因、揭示内部审计性质入手,阐述了内部审计的基本理论、基本方法和基本框架内容,阐述公司治理与内部审计的关系。全书在介绍内部审计原理和方法的同时,结合内部审计工作实际,结合案例分析说明内部审计具体操作程序,包括内部审计报告编制技巧等,同时通过各种题型的作业练习和辅助材料延伸阅读,加深对重要内容的理解和把握,体现了实用性和可操作性相结合。
内部审计 电子书
  • 李雪
  • 本教材以《中国内部审计准则》中的20条具体准则为依据,阐述了内部审计的基本理论,详细介绍了内部审计在不同阶段涉及的业务流程,以及内部审计在促进市场经济发展的过程中涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等。《内部审计》具有安排内容科学、注重案例引入、突出实务操作和立体交互等特色,既适用于应用型高等院校学习相关专业的学生,也适用于正在从事审计实务的工作人员。
内部控制 电子书
  • 洪宇
  • 本教材以内部控制五要素和《企业内部控制应用指引》的18项应用指引为基础构建教材的基本框架,讲解企业内部控制体系架构、基本概念与基本原理,注重讲述内部控制的基本理论和实施技巧,既适用于会计、审计、财务管理等专业的教学,也可帮助正在从事会计实务岗位工作的人员进一步学习内部控制的相关理论知识。
私域流量 电子书
  • 祝福
  • 产品是1,流量是在后面添0,这就是企业转型升级的突破之道。
内部控制学 电子书
  • 郝北平
  • 本书是为了满足应用型本科院校的内部控制学教学需要,在借鉴内部控制研究成果,总结自己教学经验的基础上,组织教学一线的优秀教师编写的。本书适用于高等学校财经类审计、会计、财务专业学生的学习,也可适于财会、审计实际工作人员的学习参考。
内部控制学 电子书
  • 夏宁
  • 本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的最新成果。内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。
制胜私域流量 电子书
  • 杨振荣 姜志梅 骆丽娜 编著
  • 互联网与商业的结合催生了电子商务,而要做好电子商务,首要的要素便是流量,没有流量电子商务就无从谈起。电子商务经过近20年的蓬勃发展,对于流量的开发应用已经进行了*大化、*全面的挖掘,目前已构建起了众多的流量池(平台),如比较知名的有百度、淘宝、阿里巴巴、360搜索、微博等,以及后起之秀微信、抖音等。而这些流量池(平台)仅属于平台开发者,入驻者要想从中获取流量,需要花费不菲的费用来购买,且通过此路径
漫画私域爆破 电子书
  • 杨平
  • 本书用诙谐漫画和故事剧情的方式,改编自一个作者曾参与投资的小项目,如何结合私域运营从0-1,以及从1-N的过程。书稿前半部分每个环节,都真实反应了大量行业在初创阶段,会遇到的各种感同身受的问题,以及对应的底层解决方案逻辑。而书稿的后半部分,则是完整呈现了这个项目如何运用私域社群运营,迅速实现营销爆破的每个步骤。这些步骤具有极强的实操性和落地性,甚至可以说照抄就能做好私域社群营销。
碧海青山:董海山传 电子书
  • 李明
  • 中国工程院院士、著名高能炸药专家董海山的学术传记。
董一菲与诗意课堂 电子书
  • 本书分为我的成长之路、我的教育观、我的诗意课堂、社会反响等部分,收录《初心如雪无痕——我的语文人生无字书》《汉语的世界充满诗意》《淡雅风物,沉重家国——执教郁达夫》等文章。
企业操盘私域流量 电子书
  • 周辉
  • 从0到1系统搭建私域流量池,帮助企业实现爆发式增长。
风险管理与内部控制 电子书
  • 冯巧根
  • 风险管理与内部控制:提升企业防范风险能力
内部控制审计实务指南 电子书
  • 主编
  • 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础
内部审计(微课版) 电子书
  • 主编
  • 本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。第一部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与
企业内部控制 电子书
  • 周旻
  • 本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销售业务内部控制与制度建设、企业工程项目内部控制与制度建设、企业担保业务内部控制与
内部审计理论与实务 电子书
  • 王颖
  • 本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。
企业内部控制 电子书
  • 张长胜
  • 本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务,并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系建设方法。本书主要内容如下:第一章企业内部控制概论、第二章资金活动控制、第三章销
企业内部控制 电子书
  • 王治懿
  • 本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分;最后以企业内部控制的评价和审计收尾。此外,本书加入了课程思政元素,配有适当习题,并以我国
油画棒入门私享课 电子书
  • 飞乐鸟
  • 油画棒是一种独特的绘画材料,它具有油画的色彩效果和细节表现能力,同时又具备蜡笔的便捷性和易操作性。油画棒可以让我们自由、快速地创作出富有表现力的作品。在实际使用时,油画棒还可以与其他绘画工具如水彩、铅笔、炭笔等混合使用,创造出更加多样化的艺术作品。本书是一本油画棒入门教程书,共包含3章内容。第1章对油画棒的特性、质地和绘制技法,以及如何选择适合自己的油画棒材料等基础知识进行了详细讲解。第2章带领读