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"内部"相关书籍
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
郭长水 主编
从“是什么”到“怎么做”,本书帮你快速掌握内审项目的审计内容与审查重点。
风险导向内部审计实务指南
付淑威
风险导向内部审计工具书,近100个风险导向内部审计实操案例。
风险管理与内部控制
冯巧根
风险管理与内部控制:提升企业防范风险能力
企业内部审计全流程指南
杨文梅
最新内部审计实操指引,五大部分全面解析。
内部控制、公司治理与非效率投资(南昌大学青年学者经管论丛)
张横峰
实证检验了内部控制、公司治理与非效率投资的关系。
行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南
李素鹏
以行政事业单位内部控制规范为标准,结合10余年内控实战经验,打造行政事业单位内部控制规范实际操作指南。
企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
平准
企业内部控制规范与实务指南,理论结合案例,适用于管理人员及财经专业阅读。
企业内部管理与风险控制实战
屠建清
内容通俗易懂、有趣有料、实操性强,既有经典案例分析,又有方法讲解,对指引详细解读;为了方便读者阅读使用,配以大量实战案例、图表、工具等,让读者在阅读的过程中能边学边操作;内容全部来源于作者十几年线下实操培训经验,痛点、难点、重点等均为学员真实反馈,帮助企业老板、管理者、一线员工解决迫切问题。通过本书:企业老板能不断优化企业组织架构、企业内部管理,并对企业风险提前判断和控制,让企业更健康发展,获得持续高利润;企业中层管理者能明确岗位职责,优化管理流程,控制好企业发展的关键节点,让企业良性、持续发展,抵御风险,从而获得事业成长;企业员工能明确自己的岗位职责、明晰企业业务制度,提升自己的职场执行力,从而升职加薪,赢得职业生涯发展。
内控总监工作笔记:企业内部控制工作法及案例解析
王海荣
“没有金刚钻,不揽瓷器活”,内控工作对从业人员的要求甚多,此诚非学习不可为,非修炼不可得也。
企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
黄佳蕾 编著
一部内部控制实务工具书。
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内部审计
张红英
本书从分析内部审计产生与发展动因、揭示内部审计性质入手,阐述了内部审计的基本理论、基本方法和基本框架内容,阐述公司治理与内部审计的关系。全书在介绍内部审计原理和方法的同时,结合内部审计工作实际,结合案例分析说明内部审计具体操作程序,包括内部审计报告编制技巧等,同时通过各种题型的作业练习和辅助材料延伸阅读,加深对重要内容的理解和把握,体现了实用性和可操作性相结合。
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内部审计
李雪
本教材以《中国内部审计准则》中的20条具体准则为依据,阐述了内部审计的基本理论,详细介绍了内部审计在不同阶段涉及的业务流程,以及内部审计在促进市场经济发展的过程中涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等。《内部审计》具有安排内容科学、注重案例引入、突出实务操作和立体交互等特色,既适用于应用型高等院校学习相关专业的学生,也适用于正在从事审计实务的工作人员。
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洪宇
本教材以内部控制五要素和《企业内部控制应用指引》的18项应用指引为基础构建教材的基本框架,讲解企业内部控制体系架构、基本概念与基本原理,注重讲述内部控制的基本理论和实施技巧,既适用于会计、审计、财务管理等专业的教学,也可帮助正在从事会计实务岗位工作的人员进一步学习内部控制的相关理论知识。
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内部控制学
郝北平
本书是为了满足应用型本科院校的内部控制学教学需要,在借鉴内部控制研究成果,总结自己教学经验的基础上,组织教学一线的优秀教师编写的。本书适用于高等学校财经类审计、会计、财务专业学生的学习,也可适于财会、审计实际工作人员的学习参考。
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内部控制学
夏宁
本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的最新成果。内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。
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