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100 条"一本书读懂内部审计"搜索结果
一本书读懂内部审计
孙伟航
故事化模拟真实审计工作场景,6大模块全面掌握内部审计的思维模式和实务方法。
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内部控制学
郝北平
本书是为了满足应用型本科院校的内部控制学教学需要,在借鉴内部控制研究成果,总结自己教学经验的基础上,组织教学一线的优秀教师编写的。本书适用于高等学校财经类审计、会计、财务专业学生的学习,也可适于财会、审计实际工作人员的学习参考。
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内部控制学
夏宁
本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的最新成果。内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。
电子书
指尖上的会计2——一本书读懂财务管理
袁国辉
微博短文式会计知识,轻松寓教于乐,直击职业痛点。
电子书
一本书读懂互联网支付:全彩图解版
著
利用互联网支付,能帮助你积累用户数据,发现潜在市场,节约结算时间,节省人力成本。这本书用通俗易懂的语言,色彩清新的图解,教你如何利用互联网支付手段提升你的运营效率,增加你的利润。新的方式,带来的改变远远超过你的想象。扫描书后的二维码,还可以免费下载附赠PPT,便于你随时用手机浏览。
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一本书读懂微信营销新玩法:彩色图解版
著
把微信变成自己的营销利器,就从这里开始。这本书介绍了微信的最新功能及其对营销产生的影响,总结了微信营销的10大模式以及7大要避免的误区,并从增加粉丝、提高转化率的角度介绍了微信公众平台、朋友圈、微信群的具体营销方法和策略。内容实用,方法明确,步骤清晰、特别适合进行微信营销的公司和个人参考使用。
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内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
郭长水 主编
从“是什么”到“怎么做”,本书帮你快速掌握内审项目的审计内容与审查重点。
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科技创新助推交通强国:一本书读懂交通科技新发展
赵光辉 等 编著
本书清晰完整地呈现了交通领域科技发展取得的进展与突破。
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审计学
崔海红
大数据时代背景下,审计环境发生了翻天覆地的变化,审计的对象和内容也随之发生了变化。《审计学》就是为了顺应这些变化,满足审计学课程必须结合专业建设与人才培养的现实需要而编写的。《审计学》共十五章,第一至七章是审计基本理论知识,第八至十二章是审计实务,第十三至十四章是审计完成和审计报告,第十五章是大数据环境下的审计。每一章节前都设置了知识导航和学习目标,并以通俗易懂的引例导入理论学习,便于学生理解本章
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审计学
冀锋昌
《审计学》是审计学、会计学、财务管理、资产评估等诸多专业的必修课程。本教材主要为非审计学专业设计的,主要介绍注册会计师审计的基本理论和业务循环。理论部分首先介绍审计及鉴证业务,注册会计师管理、职业规范体系、审计目标及其实现过程等原理,然后阐述审计计划、风险评估与应对等审计流程。在此基础上,将原理融入销售、采购、生产、融投资等循环中,最后终结审计工作。本书试图让读者通过学习能够理解审计学的基本知识和
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审计学
李雪
本书重点介绍审计学的基本理论与实务,包括审计的基本思路和逻辑以及审计实务操作的流程和方法。理论基础主要有审计概论、类型组织、方法程序、准则证据、工作底稿、审计计划、重要性、风险等,实务主要有销售与收款循环、采购与付款循环、存货与仓循环、货币资金循环、审计终结与审计报告等介绍包括审计基本原理、财务报表等审计主要业务类型的基本程序和方法。本教材主要适用于本科学生学习审计学知识,培养学生熟悉和掌握审计基
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世界审计史
文硕
本书稿的内容主要包括如下7章:国家审计的产生和发展;国家审计起源;奴隶社会的国家审计;封建社会国家审计的发展;中国封建社会国家审计的发展——趋同与逐异:民主政治的孕育;立法模式;国家审计的开拓者。
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审计实训
胡春萍
本书为高职教材,体现高职教育实践性的特点和“做中学”的思想,它通过案例的方式反映了审计实际工作中各个阶段的核心内容,向读者展示了在审计各个阶段所承担的主要任务和要解决的主要问题。教材有企业人员参与编写。
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审计学
崔九九
本教材以《中国内部审计准则》中的20条具体准则为依据,阐述了内部审计的基本理论,详细介绍了内部审计在不同阶段涉及的业务流程,以及内部审计在促进市场经济发展的过程中涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等。《内部审计》具有安排内容科学、注重案例引入、突出实务操作和立体交互等特色,既适用于应用型高等院校学习相关专业的学生,也适用于正在从事审计实务的工作人员。
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审计案例分析
吴可夫
本教材包括审计业务承接前期调查、审计业务约定书、审计计划、业务循环审计、内部控制审计、审计报告等全过程,以及集团财务报表审计、审计师法律责任和互联网企业审计等特殊内容。相比已有审计案例研究的著作,本书涵盖面更全、视角更新,适合硕士研究生学习审计业务、进行案例分析使用。
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审计学
卜梦洁
《审计学》内容主要包含以下几个部分:一是审计的基本原理,主要阐述审计的含义及种类、鉴证业务的含义及类别、注册会计师的职业规范以及法律责任、风险导向审计的重要理论等;二是审计测试流程,主要阐述风险导向审计的审计测试流程;三是完成审计工作与出具审计报告,主要阐述审计完成阶段的主要工作以及审计报告的类型;四是各类交易与账户余额的审计,主要阐述年度财务报表审计实务操作,包括销售与收款循环的审计、采购与付款
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极简AI入门:一本书读懂人工智能思维与应用
黄永健
深入浅出讲述人工智能,全面、立体探讨历史、技术、应用与未来。
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风险管理与内部控制
冯巧根
风险管理与内部控制:提升企业防范风险能力
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企业内部控制
张长胜
本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务,并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系建设方法。本书主要内容如下:第一章企业内部控制概论、第二章资金活动控制、第三章销
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企业内部控制
王治懿
本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分;最后以企业内部控制的评价和审计收尾。此外,本书加入了课程思政元素,配有适当习题,并以我国
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企业内部控制
周旻
本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销售业务内部控制与制度建设、企业工程项目内部控制与制度建设、企业担保业务内部控制与
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