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100 条"内部控制与风险管理"搜索结果
内部控制与风险管理
夏宁 编著
系统阐述内部控制与风险管理。
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公路桥涵工程施工安全技术与风险控制
赵井旺,周奎,于泾泓
全书以风险分析为基础,以风险控制为主线,全面阐述了公路桥涵工程施工安全调查、施工临时设施设计与建造、基础工程施工、墩台与盖梁施工、混凝土梁预制与架设、现浇混凝土箱梁、钢梁架设、拱桥施工、斜拉桥施工、斜腿刚构桥施工、悬索桥施工、桥梁转体法施工、桥涵顶进、跨越既有铁路(道路)桥梁施工等方面的风险控制重点和风险控制技术措施。为提高读者的工程施工风险分析能力,还介绍了多项工程施工风险控制范例,使本书对同行
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融资之道:公司融资路径与法律风险控制(第二版)
杨飞翔
本书分别对债务融资、权益融资、融资新发展等进行了介绍;论述了多种融资方式的基础理论、融资特征及优劣势,并列举了所涉的法律规范;对业务实践中的具体操作模式、条件与流程进行了介绍,对案例作了解析,并提出了潜在风险的应对举措;对企业财务危机的法律处置进行了简要介绍。
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高校体育风险管理研究
刘红著
《高校体育风险管理研究》由刘红所著,本书对风险和风险管理的概念、内涵、特点进行了全面系统的梳理。在此基础上对高校体育风险和高校体育风险管理概念进行了界定。通过对体育伤害事故案例和文献资料的全面收集、大量的问卷调查数据和高校体育风险的溯源分类,总结归纳出高校体育的风险特征及其管理程序、途径和方法。《高校体育风险管理研究》对体育活动猝死风险进行了深入的研究;经调研后编制的《高校体育风险检查表》,可作为
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内部审计理论与实务
王颖
本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。
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中国外汇储备风险测度与管理
朱孟楠著
中国拥有世界上最多的外汇储备,自1994年以来持续、巨额、大幅度增长,因此提高对外汇储备储备的风险管理,增强外汇储备的效率与效益非常必要。本书从宏观与微观角度,研究以下重要课题:中国外汇储备增长情况及其内部与外部的动因与机制,中国外汇储备快速与巨额增长的经济影响,中国外汇储备增长过程中的风险累积及其识别与评估,中国外汇储备风险管理,尤其是适度外汇储备量、最优储备币种结构、最合理的储备资产结构等问题
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羊肉质量安全风险控制及检验鉴别
牛春娥
本书包括国内外畜产品质量安全控制体系、羊肉质量安全风险分析、羊肉质量安全控制技术、羊肉质量安全检测技术及肉类掺假鉴别技术五章内容。
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电网调度控制运行安全风险辨识防范手册
国家电力调度控制中心组
本手册在总结和提炼电网调控安全生产实践的基础上,按专业编排,包括辨识项目、辨识内容、辨识要点、典型控制措施和案例。案例与辨识内容相结合,可以帮助调控人员做好安全教育和安全生产过程中危险因素的辨识控制工作,实现风险中和风险后的管理向风险辨识与预控前移。本手册可作为电网调控系统新上岗员工的培训教材,也可作为在岗工作人员和管理人员的参考书。
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XBRL在监管领域风险控制的应用
胡仁昱
本文在信息技术条件下我国会计监管和风险控制面临挑战的基础上,对国际会计监管和风险控制的最新理论进行研究,以丰富我国监管和风险控制体系;分析XBRL技术其在财务报告编制领域的应用原理,其对会计处理模式和会计处理流程的变革等。
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采购管理与运营实战:成本控制+采购谈判+品质管理+管理运营
庞建云
采购总监实用指南:具备专业素养、管理能力、明确要点。
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企业内部控制全流程操作从入门到实践
胡潘婷 编著
本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。
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内部控制、公司治理与非效率投资(南昌大学青年学者经管论丛)
张横峰
实证检验了内部控制、公司治理与非效率投资的关系。
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采购和供应链全流程控制与运营管理:采购成本控制+供应商管理+库存管理+物流管理+绩效管理+风险控制
李文发
本书讲述了进行供应链管理变革的必要性、供应链管理的基础及核心竞争要素、做需求预测与计划管理的方法、采购成本控制策略、精益化成本降低策略、供应商管理的策略、库存控制及物流信息技术和工具、供应链管理的技术应用、供应链从业者管理、供应链成本控制、供应链绩效管理,以及供应链风险控制等具体内容。
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内部审计
张红英
本书从分析内部审计产生与发展动因、揭示内部审计性质入手,阐述了内部审计的基本理论、基本方法和基本框架内容,阐述公司治理与内部审计的关系。全书在介绍内部审计原理和方法的同时,结合内部审计工作实际,结合案例分析说明内部审计具体操作程序,包括内部审计报告编制技巧等,同时通过各种题型的作业练习和辅助材料延伸阅读,加深对重要内容的理解和把握,体现了实用性和可操作性相结合。
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内部审计
李雪
本教材以《中国内部审计准则》中的20条具体准则为依据,阐述了内部审计的基本理论,详细介绍了内部审计在不同阶段涉及的业务流程,以及内部审计在促进市场经济发展的过程中涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等。《内部审计》具有安排内容科学、注重案例引入、突出实务操作和立体交互等特色,既适用于应用型高等院校学习相关专业的学生,也适用于正在从事审计实务的工作人员。
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供应链风险管理实战
雷蕾
全方位展现供应链风险,提供落地实操防控策略,理论与方法并行,教会你供应链风险管理的方法与技巧。
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工程风险管理(修订本)
任旭
本书紧密结合了近年来国内外先进的工程项目风险管理理论及实践成果,以工程项目管理中的风险为对象,首先阐述工程风险管理的基本理论与发展历程,并在此基础上以工程风险管理的流程为基础,依次介绍了工程风险的识别、估计、评价,工程风险决策及工程风险应对与监控等各环节的内容,系统而全面地阐述了工程风险管理的理论、技术、内容及方法。最后,本书还结合当前形势,对国内目前不断发展的工程保险的相关内容做了详细介绍。本书
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工程项目风险管理
胡杰武
本书分10章。第1章对项目管理的一些基本概念进行了界定,说明了项目风险管理的发展历程;第2章对项目风险管理的基本流程进行了说明;第3章说明了工程项目风险管理的基本概念和理论基础;第4章至第10章按照工程建设项目的进展流程,对立项阶段、准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段、竣工决算阶段、后评价阶段的主要业务事项、风险管理目标、风险识别、风险评估和风险应对进行了说明。
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风险管理(第二版)
张杰
本书为应用型本科保险学专业系列教材之一,本书分为三个部分共13章内容,主要包括风险原理、风险识别、风险衡量、风险控制等,是保险学专业和精算学专业必修课教材。本教材在第一版教材的基础上,根据各使用院校的课堂反馈以及当前风险的发展状况,主要对内容进行了如下更新:第一,更新了原教材中的大量案例和相关知识点,将新的案例和知识点展现给读者。第二,原教材中的“金融风险”和“操作风险”部分内容过多,表述也不够清
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
李春节 主编
一本书帮你理顺合规型内部审计核心实施思路与策略。
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财税合规管理:合规体系建设与风险防控
陈小欢
企业合规是中国企业走向国际市场,契合国际规则和国际惯例的新方法、新策略。在企业合规管理体系中,财税合规是国家财政监管的重点,是企业合规中重要的防线和保障,财税不合规可能会给企业带来灾难性后果。本书依据国家发布的企业合规管理制度,结合财税合规的特点及具体的合规管理要求,从思想意识、体系认知、组织管理、合规义务、风险分析、制度融合、制度设计、制度运行、制度保障、合规管理有效性评价等方面,对企业财税合规
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