100 条"精神门内部机密档案"搜索结果
近代厦台交流档案资料选编 电子书
  • 厦门市档案局(馆)编
  • 本书以厦门市档案馆馆藏档案为基础,并以部分报刊资料作为补充,展现了近代厦门、台湾两地的交流概况。全书选编1908年-1949年馆藏档案,内容分为“人员往来”、“台民管理”、“政治交流”、“军事警务交流”、“经济交流”、“交通通讯”、“教育交流”、“考察参观”、“台民社团”、“其他”等部分。
内部审计 电子书
  • 李雪
  • 本教材以《中国内部审计准则》中的20条具体准则为依据,阐述了内部审计的基本理论,详细介绍了内部审计在不同阶段涉及的业务流程,以及内部审计在促进市场经济发展的过程中涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等。《内部审计》具有安排内容科学、注重案例引入、突出实务操作和立体交互等特色,既适用于应用型高等院校学习相关专业的学生,也适用于正在从事审计实务的工作人员。
内部控制 电子书
  • 洪宇
  • 本教材以内部控制五要素和《企业内部控制应用指引》的18项应用指引为基础构建教材的基本框架,讲解企业内部控制体系架构、基本概念与基本原理,注重讲述内部控制的基本理论和实施技巧,既适用于会计、审计、财务管理等专业的教学,也可帮助正在从事会计实务岗位工作的人员进一步学习内部控制的相关理论知识。
内部审计 电子书
  • 张红英
  • 本书从分析内部审计产生与发展动因、揭示内部审计性质入手,阐述了内部审计的基本理论、基本方法和基本框架内容,阐述公司治理与内部审计的关系。全书在介绍内部审计原理和方法的同时,结合内部审计工作实际,结合案例分析说明内部审计具体操作程序,包括内部审计报告编制技巧等,同时通过各种题型的作业练习和辅助材料延伸阅读,加深对重要内容的理解和把握,体现了实用性和可操作性相结合。
内部控制学 电子书
  • 郝北平
  • 本书是为了满足应用型本科院校的内部控制学教学需要,在借鉴内部控制研究成果,总结自己教学经验的基础上,组织教学一线的优秀教师编写的。本书适用于高等学校财经类审计、会计、财务专业学生的学习,也可适于财会、审计实际工作人员的学习参考。
内部控制学 电子书
  • 夏宁
  • 本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的最新成果。内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。
顶礼衡门 电子书
  • 刘锋
  • 本书所写的是长江流域的牌坊文化。内容包括天高地远、凌云而立的文化传人、为有源头活水来、大江歌罢掉东头、湘赣牌坊道古今、谁说无梦到徽州等。
闽东抗日战争档案史料·第七辑 电子书
  • 宁德市档案馆
  • 《闽东抗日战争档案史料》选取闽东地区各档案馆所藏抗日战争时期闽东地区关于"经济游击队"、"军事游击队"、"国民自卫队"、“军民合作”等内容的馆藏档案,编辑"闽东抗日战争档案史料"。对名册、章程、组织结构、活动记述、报告、会议记录等不同类型档案类整理进行分类整理,并影印出版。本书为第七辑,主要是关于军民合作的内容,全书一共分为两部分:第一部分为办理军运与民伕征雇管理,第二部分为办理部队副食马干供应。
闽东抗日战争档案史料·第八辑 电子书
  • 宁德市档案馆
  • 闽东抗日战争档案史料选取抗日战争时期闽东地区"经济游击队"、"军事游击队"、"国民自卫队"等馆藏档案,编辑"闽东抗日战争档案史料"。对名册、章程、组织结构、活动记述、报告、会议记录等不同类型档案类整理进行分类整理,并影印出版。本书为第八辑,主要是关于“伤兵之友社”问题。分为三个部分:第一部分为福鼎县伤兵之友社组建,第二部分为福鼎县伤兵之友分社社务,第三部分为福鼎县伤兵之友分社业务。全书按照时间归类
风险管理与内部控制 电子书
  • 冯巧根
  • 风险管理与内部控制:提升企业防范风险能力
内部审计理论与实务 电子书
  • 王颖
  • 本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。
企业内部控制 电子书
  • 王治懿
  • 本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分;最后以企业内部控制的评价和审计收尾。此外,本书加入了课程思政元素,配有适当习题,并以我国
企业内部控制 电子书
  • 周旻
  • 本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销售业务内部控制与制度建设、企业工程项目内部控制与制度建设、企业担保业务内部控制与
企业内部控制 电子书
  • 张长胜
  • 本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务,并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系建设方法。本书主要内容如下:第一章企业内部控制概论、第二章资金活动控制、第三章销
内部控制审计实务指南 电子书
  • 主编
  • 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础
内部审计(微课版) 电子书
  • 主编
  • 本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。第一部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与
推荐书籍
网红粉丝经济学 电子书
本书从新媒体爆发所带来的粉丝经济变革讲起,剖析网红经济下的“网红”模式,阐述基于持续互动的粉丝聚合、粉丝智慧的共同“创造”、粉丝参与的众筹,模式、实时响应的粉丝管理、情感触发的...