内部审计数字化转型:方法论与实践

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编辑推荐

一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。

内容简介

本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划和实施,让内部审计赋能公司的治理和业务拓展。

作者简介

作者林祖辉,资深审计和风控专家,普华永道中国内地及中国香港TMT行业风险及控制服务主管合伙人。自1997年起,先后就职于普华永道广州及澳大利亚悉尼办公室,分别在审计及鉴证服务部门、风险及控制服务部门工作。

章节目录

版权信息

前言

第一部分 内部审计的理论基础

第1章 内部审计概要和流程

1.1 内部审计概述

1.2 内部审计的关键要素

1.3 内部审计架构

1.4 内部审计的类型

1.5 内部审计的流程

1.6 内部审计的方法和工具

1.7 内部审计的专业技能

1.8 内部审计的逻辑训练

第2章 内部审计现状和发展趋势

2.1 数字经济和新兴技术发展

2.2 审计服务的升级

2.3 信息化与内部审计

2.4 大数据与内部审计

2.5 人工智能与内部审计

2.6 区块链与内部审计

第二部分 内部审计数字化转型方法

第3章 内部审计数字化转型方法论

3.1 数字化和数字化转型

3.2 进行内部审计数字化转型的原因

3.3 内部审计数字化转型具体方法

3.4 内部审计数字化转型实施路径

3.5 内部审计数字化转型的主要问题和改进建议

3.6 内部审计数字化信息系统建设

第4章 内部审计数字化变革分析

4.1 内部审计理论领域的变革分析

4.2 内部审计管理领域的变革分析

4.3 内部审计执行领域的变革分析

4.4 内部审计变革的设计和实施

第5章 内部审计数字化转型新生态建设

5.1 战略型内部审计

5.2 服务型内部审计

5.3 开放型内部审计

5.4 敏捷型内部审计

5.5 数字化内部审计

5.6 智慧型内部审计

第6章 内部审计数字化核心能力建设

6.1 战略管理能力

6.2 公司治理与组织变革能力

6.3 人才管理能力

6.4 业务管理能力

6.5 风险与内控合规能力

6.6 数据治理能力

6.7 信息科技能力

6.8 信息安全保护能力

6.9 创新管理能力

6.10 内部审计文化构建能力

第三部分 内部审计数字化转型之大数据审计与人工智能审计

第7章 大数据审计

7.1 大数据审计和数字化审计概述

7.2 大数据审计的发展演变

7.3 大数据审计和数字化审计方法

7.4 大数据审计系统和工具建设

第8章 人工智能审计

8.1 人工智能和人工智能审计概述

8.2 人工智能审计的发展演变

8.3 人工智能审计方法

8.4 人工智能审计系统和工具建设

第四部分 内部审计实务

第9章 零售信贷业务审计

9.1 零售信贷概述

9.2 零售信贷业务审计的发展情况

9.3 零售信贷业务审计的重点工作领域

9.4 零售信贷业务审计存在的问题

9.5 零售信贷业务的审计改进方向

9.6 零售信贷业务审计示例

第10章 公司信贷业务审计

10.1 公司信贷业务审计概述

10.2 公司信贷业务审计的发展情况

10.3 公司信贷业务审计的重点工作领域

10.4 公司信贷业务审计存在的问题

10.5 公司信贷业务审计改进方向

10.6 公司信贷业务审计示例

第11章 信息安全和隐私保护审计

11.1 信息安全概述

11.2 信息安全管理的发展

11.3 信息安全审计的重点工作

11.4 信息安全风险管理存在的问题

11.5 信息安全风险管理改进方案

11.6 信息安全和隐私保护审计示例

第12章 企业数字化转型审计

12.1 数字化转型审计概述

12.2 数字化转型审计的发展和演变

12.3 数字化转型审计的重点工作

12.4 数字化转型审计存在的问题

12.5 数字化转型审计改进方案

12.6 数字化转型审计示例

第13章 内部审计咨询业务

13.1 咨询和内部审计咨询概述

13.2 内部审计咨询业务存在的问题

13.3 内部审计咨询业务问题改进方案

13.4 内部审计咨询业务开展方法

13.5 内部审计咨询业务示例

内部审计数字化转型:方法论与实践是2023年由机械工业出版社出版,作者张一帆。

得书感谢您对《内部审计数字化转型:方法论与实践》关注和支持,如本书内容有不良信息或侵权等情形的,请联系本网站。

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