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企业内部控制规范与实务指南,理论结合案例,适用于管理人员及财经专业阅读。
内容简介
本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写。分企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇,涵盖了企业的主要内部控制领域。既对基本规范和配套指引进行了详细解读,又引用了大量相关案例并对案例进行了分析,将理论知识与实际情景相结合,便于读者在系统学习理论的同时加深对企业内部控制实务的理解,提高内部控制的实务操作能力。
章节目录
版权信息
内容提要
前言
第1篇 企业内部控制概述
第1章 企业内部控制
第2篇 企业内部控制基本规范解读
第2章 总则
第3章 内部环境
第4章 风险评估
第5章 控制活动
第6章 信息与沟通
第7章 内部监督
第3篇 企业内部控制配套指引解读
第8章 企业内部控制应用指引第1号——组织架构
第9章 企业内部控制应用指引第2号——发展战略
第10章 企业内部控制应用指引第3号——人力资源
第11章 企业内部控制应用指引第4号——社会责任
第12章 企业内部控制应用指引第5号——企业文化
第13章 企业内部控制应用指引第6号——资金活动
第14章 企业内部控制应用指引第7号——采购业务
第15章 企业内部控制应用指引第8号——资产管理
第16章 企业内部控制应用指引第9号——销售业务
第17章 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
第18章 企业内部控制应用指引第11号——工程项目
第19章 企业内部控制应用指引第12号——担保业务
第20章 企业内部控制应用指引第13号——业务外包
第21章 企业内部控制应用指引第14号——财务报告
第22章 企业内部控制应用指引第15号——全面预算
第23章 企业内部控制应用指引第16号——合同管理
第24章 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
第25章 企业内部控制应用指引第18号——信息系统
第26章 企业内部控制评价指引
第27章 企业内部控制审计指引
企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解是2021年由人民邮电出版社出版,作者平准。
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