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"内部审计"相关书籍
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
郭长水 主编
从“是什么”到“怎么做”,本书帮你快速掌握内审项目的审计内容与审查重点。
风险导向内部审计实务指南
付淑威
风险导向内部审计工具书,近100个风险导向内部审计实操案例。
企业内部审计全流程指南
杨文梅
最新内部审计实操指引,五大部分全面解析。
行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南
李素鹏
以行政事业单位内部控制规范为标准,结合10余年内控实战经验,打造行政事业单位内部控制规范实际操作指南。
数字化审计实务指南
程广华
数字化审计工具书,一线审计工作者操刀,1000+数字化审计实操知识点详解,200多个数字化审计实操案例,近300张数字化审计实战工作图表,全流程代码展示,即刻练习助应用。
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本书从分析内部审计产生与发展动因、揭示内部审计性质入手,阐述了内部审计的基本理论、基本方法和基本框架内容,阐述公司治理与内部审计的关系。全书在介绍内部审计原理和方法的同时,结合内部审计工作实际,结合案例分析说明内部审计具体操作程序,包括内部审计报告编制技巧等,同时通过各种题型的作业练习和辅助材料延伸阅读,加深对重要内容的理解和把握,体现了实用性和可操作性相结合。
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本教材以《中国内部审计准则》中的20条具体准则为依据,阐述了内部审计的基本理论,详细介绍了内部审计在不同阶段涉及的业务流程,以及内部审计在促进市场经济发展的过程中涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等。《内部审计》具有安排内容科学、注重案例引入、突出实务操作和立体交互等特色,既适用于应用型高等院校学习相关专业的学生,也适用于正在从事审计实务的工作人员。
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内部控制审计实务指南
主编
内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础
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内部审计(微课版)
主编
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。第一部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与
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